大华所审计沐邦高科未勤勉尽责 伪造、篡改、毁损工作底稿

  江西证监局9月23日公布对大华会计师事务所(以下简称“大华所”)《行政处罚决定书》。因大华所在沐邦高科(*ST沐邦 ,603398.SH)2023年年报审计中未勤勉尽责 、出具的审计报告存在虚假记载 ,伪造 、篡改、毁损审计工作底稿,江西证监局决定对大华所罚没540万元,对两名签字注册会计师分别处以50万元、40万元罚款 。

  据《行政处罚决定书》 ,经江西证监局另案查明,沐邦高科2023年度报告存在虚增收入 、利润总额等信息披露违法违规情形 。大华所为沐邦高科2023年年度财务报表提供审计服务,审计业务收入合计120万元(不含增值税)。大华所出具了标准无保留意见的审计报告 ,签字注册会计师为徐忠林、陈婷婷。

  江西证监局指出,大华所在沐邦高科年报审计中未勤勉尽责,主要体现在以下四个方面 。

  一是风险识别和评估程序实施不到位。部分审计底稿前后记录不一致 ,未能识别重大错报风险。在沐邦高科子公司内蒙古豪安能源科技有限公司存在明显经营业绩压力的情况下,未对硅料、单晶炉业务收入涨幅大 、毛利率偏高,且集中发生在2023年四季度等异常情况保持应有的职业怀疑 。同时在认定存在操纵收入确认的固有风险后 ,未评价哪些类型的收入、收入交易或认定存在舞弊风险。

  二是内部控制审计程序执行不到位。销售与收款循环测试执行不到位,未识别并记录硅料、单晶炉业务的流程和控制活动,未获取新增客户信用评估及授信审批记录 ,未完整执行控制测试计划 。

  三是实质性程序执行不到位。主营业务收入分析程序执行不到位 ,未对单晶炉业务毛利率同比上升且高于同行业水平实施分析程序。主营业务收入细节测试执行不充分,未发现部分硅料 、单晶炉业务货物流转时点存在明显逻辑倒置的异常情形(如验收时点早于出库时点);未关注单晶炉业务合同约定运费未实际发生的异常情形 。

  四是函证程序执行不到位。未充分关注部分客户之间函证回函地址等信息相同的异常情况,同时未对部分回函信息不符的客户执行进一步的审计程序。

  不仅如此 ,大华所对2023年沐邦高科审计工作底稿进行了伪造、篡改、毁损,并将伪造 、篡改、毁损后的底稿提交江西证监局 。

  江西证监局指出,大华所伪造、篡改 、毁损行为主要包括伪造 、篡改未实际执行的函证程序 ,篡改、删除部分应收账款、营业收入细节测试底稿,篡改重要性水平及舞弊风险评估结论 。

(文章来源:中国经营报)

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